info Empenho
Número
04090141/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2018
Valor
R$ 17.940,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA DPF 6119-CE, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVA CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
112/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 2.107.341,81
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 46 LUGARES | R$ 3,25 | 5.520,000000 | R$ 17.940,00 |
Total | R$ 17.940,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13672
Data: 22/10/2018
Valor: R$ 17.940,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA DPF 6119-CE, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVA CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Número: 194 | Data Emissão: 20/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 17.940,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 17.940,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 014370 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: X6OCEKB9PIEQ | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 17.940,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA DPF 6119-CE, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/CACHOEIRA/TORTO/SOBRAL/UFC/DOM EXPEDITO/UVA CIDAO/UVA BETANIA/JUNCO/UVA CCH (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 07/11/2018 | 07110079 | R$ 17.940,00 | |
Total | R$ 17.940,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |