info Empenho
Número
04090029/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/09/2024
Valor
R$ 6.241,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 244/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.469.869/0001-76
library_books Licitação
Número
PE23009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2023
Data Publicação
27/12/2022
Valor Estimado
R$ 1.198.380,00
Valor Total
R$ 426.532,50
assignment Contrato
Número
0244/2023-SMS
Data Assinatura
05/10/2023
Vigência
05/10/2023 - 04/10/2024
Valor Total
R$ 26.544,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 200L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. R$ 41,61 150,000000 R$ 6.241,50
Total R$ 6.241,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15133
Data: 03/10/2024
Valor: R$ 6.241,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 244/2023 E PMS 2022-2025.
Número: 582 Data Emissão: 02/10/2024 Doc. Ref.: 202410 Valor Bruto: R$ 6.241,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.241,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2024 N° do CGF do Emitente: 4957113 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 223240051905650 Chave Acesso: 23241032469869000176550010000005821449679329 Chave Verific: 23241032469869000176550010000005821449679329 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 200L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. PACOTE 150.0000 R$ 41,61 R$ 6.241,50
Total Geral: R$ 6.241,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 244/2023 E PMS 2022-2025. 23/10/2024 23100013   R$ 6.241,50
Total R$ 6.241,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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