info Empenho
Número
04070031/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2022
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0081/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.613.876/0001-62
library_books Licitação
Número
PE083/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2021
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 808.669,00
Valor Total
R$ 197.372,00
assignment Contrato
Número
0081/2022-SMS
Data Assinatura
21/03/2022
Vigência
21/03/2022 - 20/03/2023
Valor Total
R$ 25.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | R$ 15,00 | 200,000000 | R$ 3.000,00 |
Total | R$ 3.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20942
Data: 17/10/2022
Valor: R$ 3.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0081/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 5743 | Data Emissão: 08/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 3.000,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.000,00 | |
Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 3604616 | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 126220092042079 | Chave Acesso: 26221033613876000162550010000057431000054690 | Chave Verific: 26221033613876000162550010000057431000054690 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE 30L, COR: BRANCO LEITOSO, PARA MATERIAL INFECTANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES. | PACOTE | 200.0000 | R$ 15,00 | R$ 3.000,00 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0081/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120280 | R$ 3.000,00 | |
Total | R$ 3.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |