info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04070017/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    04/07/2022
                Valor
                    R$ 976,50
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos não vinculados de Impostos
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    04.221.555/0001-14
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE136/21-SEPLA
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        10/11/2021
                    Data Publicação
                        31/08/2021
                    Valor Estimado
                        R$ 415.270,00
                    Valor Total
                        R$ 202.530,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        070/2021-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        03/12/2021
                    Vigência
                        03/12/2021 - 03/12/2022
                    Valor Total
                        R$ 14.322,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 6,51 | 150,000000 | R$ 976,50 | 
| Total | R$ 976,50 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 10404
                                                            Data: 14/07/2022
                                                            Valor: R$ 976,50
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
                                                        | Número: 1068 | Data Emissão: 13/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 976,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 976,50 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220043814988 | Chave Acesso: 23220704221555000114550000000010681000106854 | Chave Verific: 23220704221555000114550000000010681000106854 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 150.0000 | R$ 6,51 | R$ 976,50 | 
                                            Total Geral: R$ 976,50                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 02/08/2022 | 02080044 | R$ 976,50 | |
| Total | R$ 976,50 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        