info Empenho
Número
04050056/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE URBANISMO
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2015
Valor
R$ 10.401,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
ESTIMATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 1,000000 | R$ 1,00 |
Total | R$ 10.401,61 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7345
Data: 04/05/2015
Valor: R$ 7.558,43
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013.
Número: 16153296 | Data Emissão: 04/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 7.558,43 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.558,43 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755 | Série do Selo: |
cancel Esta nota fiscal foi cancelada.
Cód. Liquidação: 11033
Data: 03/07/2015
Valor: R$ 2.843,18
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013.
Número: 16775972 | Data Emissão: 03/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 2.843,18 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.843,18 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43035063070000157 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 11044
Data: 03/07/2015
Valor: R$ 5.030,27
Descrição / Justificativa: ESTIMATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013.
Número: 16775972 | Data Emissão: 03/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 5.030,27 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.030,27 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350603070000157 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 13693
Data: 04/08/2015
Valor: R$ 2.528,16
Descrição / Justificativa:
Número: 017101166 | Data Emissão: 04/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 2.528,16 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.528,16 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2550893 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 10.401,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
ESTIMATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013. | 02/09/2015 | 02090030 | R$ 2.528,16 | |
ESTIMATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL. PP 209/2013. | 05/08/2015 | 05080046 | R$ 5.030,27 | |
Total | R$ 7.558,43 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 2.843,18 |
Total | R$ 2.843,18 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 2.843,18 |
Total | R$ 2.843,18 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 2.843,18 |
Total | R$ 2.843,18 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 2.843,18 |
Total | R$ 2.843,18 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 2.843,18 |
Total | R$ 2.843,18 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 2.843,18 |
Total | R$ 2.843,18 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
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Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 2.843,18 |
Total | R$ 2.843,18 |
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Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
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Descrição | Data | Doc | Valor |
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Descrição | Data | Valor |
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Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 2.843,18 |
Total | R$ 2.843,18 |