info Empenho
Número
04050013/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
04/05/2020
Valor
R$ 1.600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040009 PARA SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 1.600,00 | 1,000000 | R$ 1.600,00 |
| Total | R$ 1.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5316
Data: 29/05/2020
Valor: R$ 847,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040009 PARA SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 847,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 847,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6752
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 752,55
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040009 PARA SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 752,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 752,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040009 PARA SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS. | 17/06/2020 | 17060032 | R$ 847,45 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040009 PARA SERVIÇOS DAS LINHAS TELEFÔNICAS DO AGRUPAMENTO DA SEDE (3611-5695, 3614-7397 E 3611-5283 DENTRE OUTRAS) DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E CIDADANIA PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS NECESSÁRIAS. | 17/07/2020 | 17070008 | R$ 752,55 | |
| Total | R$ 1.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||