info Empenho
Número
04040052/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
04/04/2024
Valor
R$ 6.625,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.756.134/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0259/2023-SMS
Data Assinatura
23/10/2023
Vigência
24/10/2023 - 23/10/2024
Valor Total
R$ 36.877,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | R$ 81,25 | 40,000000 | R$ 3.250,00 |
2 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 100 GB, TIPO M2 NVME PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LEITURA MÍNIMA: 1600MB/S, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 600MB/S. | R$ 112,50 | 30,000000 | R$ 3.375,00 |
Total | R$ 6.625,00 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11304
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 6.625,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025
Número: 6430 | Data Emissão: 18/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 6.625,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.625,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 8710051 | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141240214172396 | Chave Acesso: 41240736756134000184550010000064301411373835 | Chave Verific: 41240736756134000184550010000064301411373835 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 81,25 | R$ 3.250,00 |
002 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 100 GB, TIPO M2 NVME PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LEITURA MÍNIMA: 1600MB/S, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 600MB/S. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 112,50 | R$ 3.375,00 |
Total Geral: R$ 6.625,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADAS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME O CONTRATO DE N° 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025 | 17/10/2024 | 17100008 | R$ 6.625,00 | |
Total | R$ 6.625,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |