info Empenho
Número
04040017/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
04/04/2025
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Complementar de empenho nº 15010107 referente a Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022 SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
082/2022-SEDHAS
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2025
Valor Total
R$ 780.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
Total | R$ 60.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5387
Data: 06/05/2025
Valor: R$ 6.684,70
Descrição / Justificativa: Complementar de empenho nº 15010107 referente a Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022 SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG.
Número: 800910 | Data Emissão: 01/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 6.684,70 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.684,70 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 549W.9088.7576.2494999-Y | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.684,70 | R$ 6.684,70 |
Total Geral: R$ 6.684,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Complementar de empenho nº 15010107 referente a Consumo de combustível da frota de veículos destinados ao funcionamento das atividades da SEDHAS. Referente a dois meses. RECURSO FEDERAL. Contrato 082/2022 SEDHAS; licitação PE22010-SEPLAG. | 26/05/2025 | 26050003 | R$ 6.684,70 | |
Total | R$ 6.684,70 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |