info Empenho
Número
04020115/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 10.120,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQR 7371, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/ CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
153/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 607.200,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,40 | 2.300,000000 | R$ 10.120,00 |
Total | R$ 10.120,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2301 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQR 7371, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/ CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 11/03/2019 | 14 | R$ 8.800,00 | |
Total | R$ 8.800,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQR 7371, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/ CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 11/04/2019 | 11040064 | R$ 8.800,00 | |
Total | R$ 8.800,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 15/03/2019 | 15030051 | R$ 1.320,00 |
Total | R$ 1.320,00 |