info Empenho
Número
04020107/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 4.842,88
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEP 9797, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/ESC PROF MONS ALOISIO/LICEU/LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
109/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 193.023,36
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 1,88 | 2.576,000000 | R$ 4.842,88 |
Total | R$ 4.842,88 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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2274 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEP 9797, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/ESC PROF MONS ALOISIO/LICEU/LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/03/2019 | 233 | R$ 4.211,20 | |
Total | R$ 4.211,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEP 9797, NAS LOCALIDADES DE PEDRINHAS/TORTO/APRAZIVEL/SOBRAL/ESC PROF MONS ALOISIO/LICEU/LYSIA PIMENTEL (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 16/04/2019 | 16040041 | R$ 4.211,20 | |
Total | R$ 4.211,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 15/03/2019 | 15030044 | R$ 631,68 |
Total | R$ 631,68 |