info Empenho
Número
04020094/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 7.415,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPG 0173-CE, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/ VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DÁGUA DO PAJE/EMASA/TAPERUABA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-046.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.803-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-046
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 177.964,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 88.982,40 | 0,083300 | R$ 7.415,20 |
Total | R$ 7.415,20 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
1964 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPG 0173-CE, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/ VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DÁGUA DO PAJE/EMASA/TAPERUABA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-046. | 11/03/2019 | 608 | R$ 6.448,00 | |
Total | R$ 6.448,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LPG 0173-CE, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA/ VASSOURAS/BILHEIRA/OLHO DÁGUA DO PAJE/EMASA/TAPERUABA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. CONTRATO Nº 1542015-046. | 03/04/2019 | 03040004 | R$ 6.448,00 | |
Total | R$ 6.448,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 11/03/2019 | 11030035 | R$ 967,20 |
Total | R$ 967,20 |