info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04010589/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    04/01/2021
                Valor
                    R$ 132.681,38
                Natureza
                    Obras e Instalações
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados
                Programa Atividade
                    DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA
                Centro de Custo
                    OBRAS E INSTALAÇÕES.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    DESPESA REF. AO  RECURSO DA CAF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº035/2020, TP Nº023/2020-SEINF.
                Função
                    Urbanismo
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    12.580.751/0001-03
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        TP023/20-SEINF
                    Modalidade
                        Tomada de Preços
                    Data Homologação
                        25/05/2020
                    Data Publicação
                        12/03/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 488.752,59
                    Valor Total
                        R$ 314.065,79
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        035/2020-SEINF
                    Data Assinatura
                        26/05/2020
                    Vigência
                        12/06/2020 - 04/12/2021
                    Valor Total
                        R$ 333.319,12
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 132.681,38 | 1,000000 | R$ 132.681,38 | 
| Total | R$ 132.681,38 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 658
                                                            Data: 11/02/2021
                                                            Valor: R$ 67.577,35
                                                        Descrição / Justificativa: DESPESA REF. AO  RECURSO DA CAF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº035/2020, TP Nº023/2020-SEINF.
                                                        | Número: 124 | Data Emissão: 11/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 67.577,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.577,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 2019045 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: KXFK-XBRK | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 67.577,35 | R$ 67.577,35 | 
Cód. Liquidação: 11668
                                                            Data: 06/07/2021
                                                            Valor: R$ 49.723,09
                                                        Descrição / Justificativa: DESPESA REF. AO  RECURSO DA CAF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº035/2020, TP Nº023/2020-SEINF.
                                                        | Número: 137 | Data Emissão: 06/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 49.723,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.723,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 2019045 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GDPI-LZIJ | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 49.723,09 | R$ 49.723,09 | 
                                            Total Geral: R$ 117.300,44                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REF. AO RECURSO DA CAF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº035/2020, TP Nº023/2020-SEINF. | 10/08/2021 | 10080004 | R$ 49.723,09 | |
| DESPESA REF. AO RECURSO DA CAF PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DA CIDADE, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. CONTRATO Nº035/2020, TP Nº023/2020-SEINF. | 06/04/2021 | 06040009 | R$ 67.577,35 | |
| Total | R$ 117.300,44 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/08/2021 | 02080036 | R$ 15.380,94 | 
| Total | R$ 15.380,94 | ||
 
                        