info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    04010203/2021
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    04/01/2021
                Valor
                    R$ 8.781,90
                Natureza
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Referente a aquisição de material de consumo para uso na Limpeza Pública para manutenção dos espaços públicos (calçadas, meio fio, etc.) do Município de Sobral/CE.
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Infra-Estrutura  Urbana
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    02.069.397/0001-01
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE085/20-SESEP
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        11/08/2020
                    Data Publicação
                        09/06/2020
                    Valor Estimado
                        R$ 331.591,00
                    Valor Total
                        R$ 151.599,50
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0343/2020-SESEP
                    Data Assinatura
                        04/09/2020
                    Vigência
                        04/09/2020 - 03/09/2021
                    Valor Total
                        R$ 49.663,60
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANCINHO (CISCADOR) EM FERRO RETANGULAR, COM 14 DENTES, COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM. | R$ 15,69 | 10,000000 | R$ 156,90 | 
| 2 | PROTETOR SOLAR, FATOR 30, GALÃO DE 4L. | R$ 300,00 | 6,000000 | R$ 1.800,00 | 
| 3 | CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE PARA 65 LITROS E BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE 1,5MM E PNEU COM CÂMARA 3.5/8". | R$ 110,00 | 45,000000 | R$ 4.950,00 | 
| 4 | CABEÇOTE PARA ROÇADEIRAS. | R$ 100,00 | 5,000000 | R$ 500,00 | 
| 5 | ÓLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS. | R$ 27,50 | 50,000000 | R$ 1.375,00 | 
| Total | R$ 8.781,90 | |||
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                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 255
                                                            Data: 02/02/2021
                                                            Valor: R$ 8.781,90
                                                        Descrição / Justificativa: Referente a aquisição de material de consumo para uso na Limpeza Pública para manutenção dos espaços públicos (calçadas, meio fio, etc.) do Município de Sobral/CE.
                                                        | Número: 743 | Data Emissão: 02/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 8.781,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.781,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 3404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210006710333 | Chave Acesso: 23210202069397000101550010000007431010721066 | Chave Verific: 23210202069397000101550010000007431010721066 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÓLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS. | LITRO | 50.0000 | R$ 27,50 | R$ 1.375,00 | 
| 002 | CABEÇOTE PARA ROÇADEIRAS. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 100,00 | R$ 500,00 | 
| 003 | CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE PARA 65 LITROS E BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE 1,5MM E PNEU COM CÂMARA 3.5/8". | UNIDADE | 45.0000 | R$ 110,00 | R$ 4.950,00 | 
| 004 | ANCINHO (CISCADOR) EM FERRO RETANGULAR, COM 14 DENTES, COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 15,69 | R$ 156,90 | 
| 005 | PROTETOR SOLAR, FATOR 30, GALÃO DE 4L. | GALAO | 6.0000 | R$ 300,00 | R$ 1.800,00 | 
                                            Total Geral: R$ 8.781,90                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisição de material de consumo para uso na Limpeza Pública para manutenção dos espaços públicos (calçadas, meio fio, etc.) do Município de Sobral/CE. | 12/02/2021 | 12020005 | R$ 8.781,90 | |
| Total | R$ 8.781,90 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||