info Empenho
Número
03120105/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 6.182,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
129/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 672.002,37
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 2,40 | 2.576,000000 | R$ 6.182,40 |
| Total | R$ 6.182,40 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17113
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 4.032,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
| Número: 13 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 4.032,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.032,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 41228 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MBNZ8Y3_67CY | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.032,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120238 | R$ 2.150,40 |
| Total | R$ 2.150,40 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.032,00 |
| Total | R$ 4.032,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LTJ 3890, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/SINHA SABOIA/B. SANTO ANTONIO/DOM EXPEDITO/UFC/UVA CIDAO/UVA BETANIA/UVA CCH/JUNCO (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 12/02/2019 | 12020017 | R$ 4.032,00 |
| Total | R$ 4.032,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||