info Empenho
Número
03110901/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 1.080,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 1.080,00 | 1,000000 | R$ 1.080,00 |
| Total | R$ 1.080,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24074
Data: 20/12/2021
Valor: R$ 488,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 488,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 488,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23257
Data: 19/11/2021
Valor: R$ 538,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 538,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 538,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.026,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 30/11/2021 | 30110309 | R$ 538,12 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 28/12/2021 | 28120125 | R$ 488,12 | |
| Total | R$ 1.026,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120168 | R$ 53,76 |
| Total | R$ 53,76 | ||