info Empenho
Número
03110884/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 9.900,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE Nº 0422/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
65.817.900/0001-71
library_books Licitação
Número
PE067/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
25/05/2021
Valor Estimado
R$ 2.213.388,00
Valor Total
R$ 1.798.658,00
assignment Contrato
Número
422/2021-SMS
Data Assinatura
22/10/2021
Vigência
22/10/2021 - 08/09/2022
Valor Total
R$ 18.700,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | R$ 1,10 | 9.000,000000 | R$ 9.900,00 |
Total | R$ 9.900,00 |
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23793
Data: 17/12/2021
Valor: R$ 9.900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE Nº 0422/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 91883 | Data Emissão: 07/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 9.900,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.900,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 276460 | UF do Emitente: SP | |
Nº do Protocolo de Autorização: 135211476719882 | Chave Acesso: 35211265817900000171550010000918831721731003 | Chave Verific: 35211265817900000171550010000918831721731003 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LEVODOPA + BENSERAZIDA, 200 MG + 50 MG. | COMPRIMIDO | 9000.0000 | R$ 1,10 | R$ 9.900,00 |
Total Geral: R$ 9.900,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 9.900,00 |
Total | R$ 9.900,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO DE Nº 0422/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/03/2022 | 29030067 | R$ 9.900,00 |
Total | R$ 9.900,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |