info Empenho
Número
03110760/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 8.720,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HDI 7380, NAS LOCALIDADES DE MARACAJÁ / ANASTACIO / BARRAGEM / JAIBARAS. (MANHÃ/TARDE) PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*41.793-**
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0628/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 607.984,80
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA JAIBARAS I | R$ 5,59 | 1.560,000000 | R$ 8.720,40 |
Total | R$ 8.720,40 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
22986 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HDI 7380, NAS LOCALIDADES DE MARACAJÁ / ANASTACIO / BARRAGEM / JAIBARAS. (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 09/12/2021 | 254 | R$ 7.714,20 | |
Total | R$ 7.714,20 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HDI 7380, NAS LOCALIDADES DE MARACAJÁ / ANASTACIO / BARRAGEM / JAIBARAS. (MANHÃ/TARDE) PP004/2019. | 29/12/2021 | 29120001 | R$ 7.714,20 | |
Total | R$ 7.714,20 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120206 | R$ 1.006,20 |
Total | R$ 1.006,20 |