info Empenho
Número
03110717/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 7.098,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HXU 4168, NAS LOCALIDADES DE LAGES / PATOS / ÁGUA DOCE / OITICICA / ARACATIAÇU. (MANHA/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.369.806/0001-12
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
199/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 301.392,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 3,50 | 2.028,000000 | R$ 7.098,00 |
Total | R$ 7.098,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
22968 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HXU 4168, NAS LOCALIDADES DE LAGES / PATOS / ÁGUA DOCE / OITICICA / ARACATIAÇU. (MANHA/TARDE). PP010/2018. | 10/12/2021 | 38 | R$ 5.733,00 | |
Total | R$ 5.733,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, PLACA HXU 4168, NAS LOCALIDADES DE LAGES / PATOS / ÁGUA DOCE / OITICICA / ARACATIAÇU. (MANHA/TARDE). PP010/2018. | 29/12/2021 | 29120006 | R$ 5.733,00 | |
Total | R$ 5.733,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120210 | R$ 1.365,00 |
Total | R$ 1.365,00 |