info Empenho
Número
03110696/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 7.644,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE LAJES/ CARACARÁ/ARACATIAÇU/OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ/(MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.587.460/0001-84
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0631/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 243.432,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS II | R$ 2,94 | 2.600,000000 | R$ 7.644,00 |
Total | R$ 7.644,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22912
Data: 08/12/2021
Valor: R$ 6.174,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE LAJES/ CARACARÁ/ARACATIAÇU/OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ/(MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Número: 61 | Data Emissão: 08/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 6.174,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.174,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 1636 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: akn9fetsi | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATOS II | UNIDADE | 2100.0000 | R$ 2,94 | R$ 6.174,00 |
Total Geral: R$ 6.174,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR, NAS LOCALIDADES DE LAJES/ CARACARÁ/ARACATIAÇU/OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ/(MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 23/12/2021 | 23120233 | R$ 6.174,00 | |
Total | R$ 6.174,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120189 | R$ 1.470,00 |
Total | R$ 1.470,00 |