info Empenho
Número
03110649/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 1.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO UGP - PRODESOL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.000.000/4251-09
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Tarifas Bancárias | R$ 1.000,00 | 1,000000 | R$ 1.000,00 |
Total | R$ 1.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
21898 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 03/11/2021 | R$ 764,05 | ||
Total | R$ 764,05 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Tarifas bancárias de liquidações de ordens de pagamentos do exterior em razão do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL | 03/11/2021 | 03110435 | R$ 764,05 | |
Total | R$ 764,05 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120017 | R$ 235,95 |
Total | R$ 235,95 |