info Empenho
Número
03110643/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 2.347,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD074/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.738,00
Valor Total
R$ 210.738,00
assignment Contrato
Número
057/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 22.300,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TECLADO MICROCOMPUTADOR, NORMA PADRÃO ABNT2, FORMATO CONVENCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB. | R$ 45,00 | 4,000000 | R$ 180,00 |
2 | FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS (PADRÃO NOVO). | R$ 60,00 | 5,000000 | R$ 300,00 |
3 | MOUSE, TIPO ÓTICO, APLICAÇÃO COMPUTADOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USB, BOTÃO DE ROLAGEM, DISCO, QUANTIDADE BOTÕES CONTROLE MÍNIMO 02 UN. | R$ 20,00 | 4,000000 | R$ 80,00 |
4 | FONE DE OUVIDO BI-AURICULAR. | R$ 38,00 | 8,000000 | R$ 304,00 |
5 | CABO DE FORÇA. | R$ 12,00 | 4,000000 | R$ 48,00 |
6 | CONECTOR RJ 45. | R$ 1,00 | 20,000000 | R$ 20,00 |
7 | HD EXTERNO DE 1000GB. | R$ 490,00 | 1,000000 | R$ 490,00 |
8 | EXTENSÃO DE 10 METROS. | R$ 65,00 | 5,000000 | R$ 325,00 |
9 | CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG. | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
Total | R$ 2.347,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
22099 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA. | 07/12/2021 | 676 | R$ 2.287,00 | |
Total | R$ 2.287,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA. | 28/12/2021 | 28120015 | R$ 2.287,00 | |
Total | R$ 2.287,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 60,00 |
Total | R$ 60,00 |