info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03100441/2022
                Unidade Orçamentária
                    SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
                Modalidade
                    Estimado
                Data
                    03/10/2022
                Valor
                    R$ 13.324,80
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos  Educação
                Programa Atividade
                    GARANTIA E MANUTENÇAO DE TRANSPORTE ESCOLAR
                Centro de Custo
                    LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO, NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE).
                Função
                    Educação
                Subfunção
                    Educação Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    17.379.690/0001-34
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22013-SME
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        22/07/2022
                    Data Publicação
                        30/03/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 2.980.356,48
                    Valor Total
                        R$ 1.141.597,44
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        0142/2022-SME
                    Data Assinatura
                        01/08/2022
                    Vigência
                        01/08/2022 - 01/02/2026
                    Valor Total
                        R$ 639.590,40
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVII. | R$ 6,94 | 1.920,000000 | R$ 13.324,80 | 
| Total | R$ 13.324,80 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 21246
                                                            Data: 07/11/2022
                                                            Valor: R$ 11.659,20
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO, NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE).
                                                        | Número: 709 | Data Emissão: 07/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 11.659,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.659,20 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ns6xvaqjh | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA SEDE XXVII. | QUILOMETRO | 1680.0000 | R$ 6,94 | R$ 11.659,20 | 
                                            Total Geral: R$ 11.659,20                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/CACHOEIRO I/COHAB III/TERRENOS NOVOS/ESC. YEDA FROTA/CEI DOLORES LUSTOSA/ESC.GERARDO RODRIGUES/MOCINHA RODRIGUES/ESC. JARBAS PASSARINHO, NETINHA CASTELO (MANHÃ/TARDE). | 25/11/2022 | 25110074 | R$ 11.659,20 | |
| Total | R$ 11.659,20 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2022 | 01110100 | R$ 1.665,60 | 
| Total | R$ 1.665,60 | ||
 
                        