info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03100051/2017
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/10/2017
                Valor
                    R$ 8.438,80
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Outros Recursos Vinculados à Saúde
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    41.654.740/0001-29
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE034/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        27/07/2017
                    Data Publicação
                        03/07/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 57.269,62
                    Valor Total
                        R$ 57.225,60
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        90201713
                    Data Assinatura
                        22/08/2017
                    Vigência
                        22/08/2017 - 21/09/2018
                    Valor Total
                        R$ 57.225,60
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade | 
                                         | 
                                
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCOOL CETOESTEARILICO | R$ 61,00 | 3,000000 | R$ 183,00 | 
| 2 | GLICERINA BIDESTILADA | R$ 62,60 | 2,000000 | R$ 125,20 | 
| 3 | CARBOPOL 940 - 500GR | R$ 200,60 | 1,000000 | R$ 200,60 | 
| 4 | BASE PARA CREME NÃO IONICA 1000G | R$ 101,00 | 50,000000 | R$ 5.050,00 | 
| 5 | BISNAGA DE ALUMINIO 60G COM TAMPA | R$ 1,92 | 1.500,000000 | R$ 2.880,00 | 
| Total | R$ 8.438,80 | |||
remove remove remove
                                    
                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                                                                    
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 13666
                                                            Data: 17/11/2017
                                                            Valor: R$ 1.989,40
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 12049 | Data Emissão: 17/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.989,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.989,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170069399095 | Chave Acesso: 23171141654740000129550010000120491000120495 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15287
                                                            Data: 07/12/2017
                                                            Valor: R$ 626,40
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 2154 | Data Emissão: 07/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 626,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 626,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074358073 | Chave Acesso: 23171241654740000129550010000121541000121547 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15288
                                                            Data: 08/12/2017
                                                            Valor: R$ 4.102,60
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 12159 | Data Emissão: 08/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 4.102,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.102,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074591318 | Chave Acesso: 23171241654740000129550010000121591000121594 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 6.718,40                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | 
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.718,40 | 
| Total | R$ 6.718,40 | 
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/02/2018 | R$ 710,40 | 
| Total | R$ 710,40 | |
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/05/2018 | 23050155 | R$ 710,40 | 
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2018 | 06040054 | R$ 4.729,00 | 
| AQUISICAO DE MATERIAL FITOTERAPICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 06/04/2018 | 06040053 | R$ 1.989,40 | 
| Total | R$ 7.428,80 | ||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
                                            playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição / Justificativa | Data | Valor | 
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
                                            monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Doc | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
                                            cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                            
                                                
                                                    
                                                        
                                            
                                        
                                    | Descrição | Data | Valor | 
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 1.010,00 | 
| Total | R$ 1.010,00 | |