info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03100020/2017
                Unidade Orçamentária
                    GABINETE DO PREFEITO                                                            
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/10/2017
                Valor
                    R$ 2.520,13
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO                                                           
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
                Função
                    Administração
                Subfunção
                    Administração Geral
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                
                    
            
        Favorecido CNPJ/CPF
                    22.864.845/0001-68
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE023/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        07/07/2017
                    Data Publicação
                        19/06/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 1.901.112,71
                    Valor Total
                        R$ 609.280,56
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        024/2017
                    Data Assinatura
                        02/10/2017
                    Vigência
                        02/10/2017 - 02/10/2018
                    Valor Total
                        R$ 12.471,23
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - AZUL | R$ 21,82 | 6,000000 | R$ 130,92 | 
| 2 | CANETA ESFEROGRAFICA ESCRITA FINA 0.7 - PRETA | R$ 27,77 | 1,000000 | R$ 27,77 | 
| 3 | CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE AGUA 18ML | R$ 9,33 | 3,000000 | R$ 27,99 | 
| 4 | FITA GOMADA P/ EMPACOTAMENTO, IMPERMEABILIZANTE, 38MM X 50M, RESISTENTE E FLEXIVE | R$ 11,42 | 5,000000 | R$ 57,10 | 
| 5 | GRAMPEADOR DE METAL 23/10 | R$ 39,39 | 6,000000 | R$ 236,34 | 
| 6 | GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM | R$ 2,99 | 2,000000 | R$ 5,98 | 
| 7 | PAPEL A4 210MM X 297MM 75G/M² BRANCO, RESMA C/500 | R$ 143,67 | 10,000000 | R$ 1.436,70 | 
| 8 | PAPEL SULFITE A4 40 KG, 120G/M², BRANCO, RESMA C/500 FLS | R$ 308,33 | 1,000000 | R$ 308,33 | 
| 9 | PASTA CATALOGO EM PAPELÃO REVESTIDO DE PVC COM 50 ENVELOPES PLASTICOS Nº 10 - PRETA | R$ 7,44 | 6,000000 | R$ 44,64 | 
| 10 | PASTA CLASSIFICADORA DE PVC TRANSPARENTE, INCOLOR, C/ELASTICO, LARGURA 6CM | R$ 3,15 | 25,000000 | R$ 78,75 | 
| 11 | PERFURADOR 02 FUROS PARA 20 FOLHAS | R$ 12,32 | 3,000000 | R$ 36,96 | 
| 12 | PILHA PEQUENA ALCALINA AA | R$ 6,57 | 5,000000 | R$ 32,85 | 
| 13 | PINCEL MARCA TEXTO (FLUORESCENTE) - COR AMARELA | R$ 9,30 | 6,000000 | R$ 55,80 | 
| 14 | PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES EM POLIESTIRENO | R$ 8,00 | 5,000000 | R$ 40,00 | 
| Total | R$ 2.520,13 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 12559
                                                            Data: 25/10/2017
                                                            Valor: R$ 2.520,13
                                                        Descrição / Justificativa: CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA
                                                        | Número: 2252 | Data Emissão: 25/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.520,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.520,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170064205056 | Chave Acesso: 23171022864845000168550010000022520000022521 | Chave Verific: 23-1710-22.864.845/0001-68-55-001-000.002.252-000. | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 2.520,13                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| CONSTITUI OBJETO DESTE O REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTATIVOS PREVISTO NO ANEXO I DO EDITAL E NA PROPOSTA DA CONTRATADA | 08/11/2017 | 08110004 | R$ 2.520,13 | |
| Total | R$ 2.520,13 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        