info Empenho
Número
03100018/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Ordinário
Data
03/10/2019
Valor
R$ 3.624,48
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
009/2019 -SEGET
Data Assinatura
31/07/2019
Vigência
31/07/2019 - 31/07/2020
Valor Total
R$ 4.313,92

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA R$ 3,67 60,000000 R$ 220,20
2 PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES R$ 2,74 17,000000 R$ 46,58
3 SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS R$ 4,62 40,000000 R$ 184,80
4 DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF R$ 8,74 100,000000 R$ 874,00
5 AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS R$ 13,79 160,000000 R$ 2.206,40
6 DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO R$ 1,85 50,000000 R$ 92,50
Total R$ 3.624,48

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14494
Data: 17/10/2019
Valor: R$ 3.624,48
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA.
Número: 4907 Data Emissão: 17/10/2019 Doc. Ref.: 201910 Valor Bruto: R$ 3.624,48
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 3.624,48
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2019 N° do CGF do Emitente: 17195 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 123190067955956 Chave Acesso: 23191003562872000131550010000049071006465020 Chave Verific: 23-1910-03.562.872/0001-31-55-001-000.004.907-100. Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULOSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22 X 19 CM, MINIMO 60 TOA UNIDADE 60.0000 R$ 3,67 R$ 220,20
002 PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES UNIDADE 17.0000 R$ 2,74 R$ 46,58
003 SABAO, EM PASTA, NEUTRO, PARA LIMPEZA DE UTENSILIOS DE COZINHA, PIAS, TORNEIRAS UNIDADE 40.0000 R$ 4,62 R$ 184,80
004 DESODORIZADOR DE AR, NAO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PRODUTO SANEANTE NOTIF FRASCO 100.0000 R$ 8,74 R$ 874,00
005 AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS CAIXA 160.0000 R$ 13,79 R$ 2.206,40
006 DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO UNIDADE 50.0000 R$ 1,85 R$ 92,50
Total Geral: R$ 3.624,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, MATERIAL QUÍMICO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 31/10/2019 31100057   R$ 3.624,48
Total R$ 3.624,48
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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