info Empenho
Número
03090049/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/09/2018
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01080076, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 100.000,000000 | R$ 100.000,00 |
Total | R$ 100.000,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11205
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 30.378,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01080076, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013.
Número: 029081674 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 30.378,29 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.378,29 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 792200178 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 13000
Data: 02/10/2018
Valor: R$ 69.621,71
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01080076, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013.
Número: 29350150 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 69.621,71 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 69.621,71 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 632214157 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01080076, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013. | 21/11/2018 | 21110029 | R$ 69.621,71 | |
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01080076, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PP209/2013. | 20/09/2018 | 20090042 | R$ 30.378,29 | |
Total | R$ 100.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |