info Empenho
Número
03080502/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/08/2015
Valor
R$ 110.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060237 REF A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.585.732/0001-89
library_books Licitação
Número
IN009/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
17/03/2015
Data Publicação
17/03/2015
Valor Estimado
R$ 11.951.657,64
Valor Total
R$ 35.846.260,92
assignment Contrato
Número
0092015-3
Data Assinatura
24/04/2015
Vigência
24/04/2015 - 24/04/2016
Valor Total
R$ 11.948.753,64
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15782
Data: 10/09/2015
Valor: R$ 80.934,55
Descrição / Justificativa:
Número: 528 | Data Emissão: 10/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 80.934,55 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 80.934,55 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2015 | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: m21vebxt | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 17331
Data: 13/10/2015
Valor: R$ 29.065,45
Descrição / Justificativa:
Número: 580 | Data Emissão: 13/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 29.065,45 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.065,45 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 202264619 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: POG60BQE | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 110.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060237 REF A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/10/2015 | 16100024 | R$ 29.065,45 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060237 REF A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/09/2015 | 11090201 | R$ 9.657,81 | |
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01060237 REF A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 11/09/2015 | 11090200 | R$ 71.276,74 | |
Total | R$ 110.000,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |