info Empenho
Número
03080039/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2017
Valor
R$ 1.855,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.044.414/0001-07
library_books Licitação
Número
PP008/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/04/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.067.062,18
Valor Total
R$ 482.807,03
assignment Contrato
Número
56/2017
Data Assinatura
25/04/2017
Vigência
19/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 52.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 18 X 24 | R$ 42,50 | 20,000000 | R$ 850,00 |
2 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 26 X 36 | R$ 20,00 | 30,000000 | R$ 600,00 |
3 | ENVELOPE PAPEL MADEIRA 31 X 41 | R$ 27,00 | 15,000000 | R$ 405,00 |
Total | R$ 1.855,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10690
Data: 11/09/2017
Valor: R$ 1.855,00
Descrição / Justificativa:
Número: 2185 | Data Emissão: 11/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 1.855,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.855,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 123170053912949 | Chave Acesso: 23170906044414000107550010000021851965382074 | Chave Verific: | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.855,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 1.855,00 |
Total | R$ 1.855,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 09/02/2018 | 09020153 | R$ 1.855,00 |
Total | R$ 1.855,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |