info Empenho
Número
03080036/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2023
Valor
R$ 2.980,23
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 440/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22028-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/10/2022
Data Publicação
28/03/2022
Valor Estimado
R$ 715.922,07
Valor Total
R$ 592.293,45
assignment Contrato
Número
0440/2022-SMS
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2023
Valor Total
R$ 68.959,29

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TINTA LATEX ACRÍLICA. R$ 24,63 121,000000 R$ 2.980,23
Total R$ 2.980,23

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12990
Data: 11/09/2023
Valor: R$ 2.980,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 440/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 152 Data Emissão: 11/09/2023 Doc. Ref.: 202309 Valor Bruto: R$ 2.980,23
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 2.980,23
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 11/09/2023 N° do CGF do Emitente: 58549 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230064181824 Chave Acesso: 23230932089904000121550010000001521030005205 Chave Verific: 23230932089904000121550010000001521030005205 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 TINTA LATEX ACRÍLICA. LITRO 121.0000 R$ 24,63 R$ 2.980,23
Total Geral: R$ 2.980,23
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL SOB DEMANDA, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 440/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 31/10/2023 31100057   R$ 2.980,23
Total R$ 2.980,23
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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