info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03080027/2018
                Unidade Orçamentária
                    AGÊNCIA  MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/08/2018
                Valor
                    R$ 65.454,02
                Natureza
                    Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    GESTÃO AMBIENTAL, BIODIVERSIDADE E AGENDA 21                                                        
                Centro de Custo
                    OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
                Descrição/Objeto do Empenho
                    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO ACARAÚ, NA SEDE DO MUNICÍPIO
                Função
                    Gestão Ambiental
                Subfunção
                    Preservação  e Conservação  Ambiental
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    09.620.624/0001-86
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP065/2017
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        24/10/2017
                    Data Publicação
                        04/10/2017
                    Valor Estimado
                        R$ 2.279.397,31
                    Valor Total
                        R$ 3.398.083,62
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        021/2017-AMA
                    Data Assinatura
                        09/11/2017
                    Vigência
                        09/11/2017 - 09/11/2018
                    Valor Total
                        R$ 849.999,57
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPEZA MANUAL DE AGUAPÉS EM LAGOAS | R$ 1,57 | 10.674,000000 | R$ 16.758,18 | 
| 2 | RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO | R$ 1,94 | 401,340000 | R$ 778,60 | 
| 3 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE SOLO MOLE | R$ 7,27 | 240,800000 | R$ 1.750,62 | 
| 4 | CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE | R$ 2,12 | 1.348,330000 | R$ 2.858,46 | 
| 5 | TRNSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATE 5KM | R$ 19,02 | 2.276,980000 | R$ 43.308,16 | 
| Total | R$ 65.454,02 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                    
                                                                                                    
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 9864
                                                            Data: 16/08/2018
                                                            Valor: R$ 65.454,02
                                                        Descrição / Justificativa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO ACARAÚ, NA SEDE DO MUNICÍPIO
                                                        | Número: 157 | Data Emissão: 16/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 65.454,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 65.454,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9886 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 29SUV5EGAUC | Série do Selo: | |
                                            Total Geral: R$ 65.454,02                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO RIO ACARAÚ, NA SEDE DO MUNICÍPIO | 03/10/2018 | 03100069 | R$ 65.454,02 | |
| Total | R$ 65.454,02 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        