info Empenho
Número
03080001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/08/2018
Valor
R$ 507,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) , DE ACORDO COM CONTRATO 031/2017-SECOG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
031/2017-SECOG
Data Assinatura
25/10/2017
Vigência
25/10/2017 - 25/10/2018
Valor Total
R$ 16.347,70
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | DESODORIZADOR DE AR 400ML | R$ 7,54 | 30,000000 | R$ 226,20 |
2 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 100,000000 | R$ 133,00 |
3 | DESODORIZADOR PASTILHA PARA SANITARIO | R$ 3,55 | 28,000000 | R$ 99,40 |
4 | PANO MULTI USO | R$ 2,57 | 19,000000 | R$ 48,83 |
Total | R$ 507,43 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9750 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) , DE ACORDO COM CONTRATO 031/2017-SECOG | 13/08/2018 | 4315 | R$ 507,43 | |
Total | R$ 507,43 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA) , DE ACORDO COM CONTRATO 031/2017-SECOG | 22/08/2018 | 22080049 | R$ 507,43 | |
Total | R$ 507,43 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |