info Empenho
Número
03070784/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 6.350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 433/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE22047-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2022
Data Publicação
06/06/2022
Valor Estimado
R$ 1.776.860,00
Valor Total
R$ 1.093.685,00
assignment Contrato
Número
0433/2022-SMS
Data Assinatura
27/10/2022
Vigência
27/10/2022 - 26/10/2023
Valor Total
R$ 38.100,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX NATURAL, TAMANHO 7,5. ÍNTEGRO, TEXTURA UNIFORME E RESISTENTE A TRAÇÃO SEM PROVOCAR ESTIRAMENTO. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 280 MM. | R$ 1,27 | 5.000,000000 | R$ 6.350,00 |
Total | R$ 6.350,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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11853 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 433/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/08/2023 | 3795 | R$ 3.175,00 | |
13082 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 433/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2023 | 3831 | R$ 3.175,00 | |
Total | R$ 6.350,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 433/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 08110066 | R$ 3.175,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 433/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 18/09/2023 | 18090028 | R$ 3.175,00 | |
Total | R$ 6.350,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |