info Empenho
Número
03070768/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.435,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE178/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
27/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.219.084,08
Valor Total
R$ 591.261,12
assignment Contrato
Número
0006/2023-SMS
Data Assinatura
12/01/2023
Vigência
17/01/2023 - 16/01/2024
Valor Total
R$ 2.175,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | HALOPERIDOL, 5 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | R$ 1,45 | 990,000000 | R$ 1.435,50 |
Total | R$ 1.435,50 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13732
Data: 20/09/2023
Valor: R$ 1.377,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 18807 | Data Emissão: 04/09/2023 | Doc. Ref.: 202309 | Valor Bruto: R$ 1.377,50 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.377,50 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 12623007840654 | Chave Acesso: 26230927600270000190550010000188071425112218 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | HALOPERIDOL, 5 MG, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML. | AMPOLA | 950.0000 | R$ 1,45 | R$ 1.377,50 |
Total Geral: R$ 1.377,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0006/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/11/2023 | 08110064 | R$ 1.377,50 | |
Total | R$ 1.377,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 22/09/2023 | 22090001 | R$ 58,00 |
Total | R$ 58,00 |