info Empenho
Número
03070742/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 9.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE23006-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/03/2023
Data Publicação
10/01/2023
Valor Estimado
R$ 47.268,00
Valor Total
R$ 37.800,00
assignment Contrato
Número
0095/2023-SMS
Data Assinatura
17/04/2023
Vigência
17/04/2023 - 16/04/2024
Valor Total
R$ 18.900,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | R$ 10,50 | 900,000000 | R$ 9.450,00 |
Total | R$ 9.450,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12709
Data: 09/08/2023
Valor: R$ 9.450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 2887 | Data Emissão: 08/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 9.450,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.450,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 5163170 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230055392632 | Chave Acesso: 23230834895127000138550010000028871436574126 | Chave Verific: 23230834895127000138550010000028871436574126 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | AGUA PARA AUTOCLAVE, NAO ESTERIL, AGUA DEIONIZADA Q.S.P, GALAO COM 5 LITROS. | GALAO | 900.0000 | R$ 10,50 | R$ 9.450,00 |
Total Geral: R$ 9.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 0095/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/09/2023 | 28090032 | R$ 9.450,00 | |
Total | R$ 9.450,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |