info Empenho
Número
03070731/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 241,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização -papel toalha para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE22026-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE22026-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/11/2022
Data Publicação
11/07/2022
Valor Estimado
R$ 2.181.463,05
Valor Total
R$ 930.176,02
assignment Contrato
Número
20/2023-SEPLAG
Data Assinatura
10/04/2023
Vigência
10/04/2023 - 10/05/2024
Valor Total
R$ 15.337,60
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,90 | 62,000000 | R$ 241,80 |
Total | R$ 241,80 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11450
Data: 01/08/2023
Valor: R$ 241,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização -papel toalha para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE22026-SEPLAG.
Número: 8378 | Data Emissão: 01/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 241,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 241,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323230053513304 | Chave Acesso: 23230803562872000131550010000083781421995831 | Chave Verific: 23230803562872000131550010000083781421995831 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | PACOTE | 62.0000 | R$ 3,90 | R$ 241,80 |
Total Geral: R$ 241,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de material de limpeza e produção de higienização -papel toalha para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE mediante pregão PE22026-SEPLAG. | 01/09/2023 | 01090015 | R$ 241,80 | |
Total | R$ 241,80 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |