info Empenho
Número
03070661/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 2.372,04
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 0863, NAS LOCALIDADES DE FAZ. MIRADOR/JUREMA/BOM JESUS/MACARANGIBE/TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*97.793-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
212/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/01/2024
Valor Total
R$ 674.068,05
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,99 | 396,000000 | R$ 2.372,04 |
Total | R$ 2.372,04 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12578 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 0863, NAS LOCALIDADES DE FAZ. MIRADOR/JUREMA/BOM JESUS/MACARANGIBE/TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 24/08/2023 | 97 | R$ 1.725,12 | |
Total | R$ 1.725,12 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYF 0863, NAS LOCALIDADES DE FAZ. MIRADOR/JUREMA/BOM JESUS/MACARANGIBE/TAPERUABA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 06/09/2023 | 06090029 | R$ 1.725,12 | |
Total | R$ 1.725,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DO SALDO | 02/10/2023 | 02100091 | R$ 646,92 |
Total | R$ 646,92 |