info Empenho
Número
03070591/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2017
Valor
R$ 400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTRLE DE DST/AIDS
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE N° 01060328 REF. A CONTA DE TELEFONIA, JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8752
Data: 17/08/2017
Valor: R$ 71,33
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 71,33 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 71,33 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10565
Data: 15/09/2017
Valor: R$ 269,09
Descrição / Justificativa:
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 269,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 269,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12365
Data: 17/10/2017
Valor: R$ 59,58
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE N° 01060328 REF. A CONTA DE TELEFONIA, JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 59,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 59,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE N° 01060328 REF. A CONTA DE TELEFONIA, JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 18/08/2017 | 18080052 | R$ 71,33 | |
| O COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE N° 01060328 REF. A CONTA DE TELEFONIA, JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 15/09/2017 | 15090024 | R$ 269,09 | |
| O COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DE N° 01060328 REF. A CONTA DE TELEFONIA, JUNTO AO AMBULATORIO DE DST/AIDS, NESTE MUNICIPIO. | 17/10/2017 | 17100065 | R$ 59,58 | |
| Total | R$ 400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||