info Empenho
Número
03070530/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 57.525,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALCOOL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 293/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.530.912/0001-94
library_books Licitação
Número
DP22014-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 442.500,00
Valor Total
R$ 442.500,00
assignment Contrato
Número
0293/2022-SMS
Data Assinatura
03/08/2022
Vigência
03/08/2022 - 02/08/2023
Valor Total
R$ 442.500,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO ANTISSEPTICO 70%, USO DOMESTICO EM GERAL. FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 8,85 | 6.500,000000 | R$ 57.525,00 |
Total | R$ 57.525,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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11271 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALCOOL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 293/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/07/2023 | 49804 | R$ 57.525,00 | |
Total | R$ 57.525,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE ALCOOL PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 293/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/09/2023 | 21090019 | R$ 57.525,00 | |
Total | R$ 57.525,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |