info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    03070458/2023
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    03/07/2023
                Valor
                    R$ 617,19
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
                Programa Atividade
                    MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE LIMPEZA.
                Descrição/Objeto do Empenho
                    Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de papel higiênico e sabão em pó, destinado ao Creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:005/2023 Licitação:pe22026.
                Função
                    Assistência Social
                Subfunção
                    Assistência Comunitária
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    03.562.872/0001-31
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PE22026-SEPLAG
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        11/11/2022
                    Data Publicação
                        11/07/2022
                    Valor Estimado
                        R$ 2.181.463,05
                    Valor Total
                        R$ 930.176,02
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        005/2023-SEDHAS
                    Data Assinatura
                        24/01/2023
                    Vigência
                        24/01/2023 - 23/01/2025
                    Valor Total
                        R$ 27.733,92
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                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 87,00 | 5,000000 | R$ 435,00 | 
| 2 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | R$ 60,73 | 3,000000 | R$ 182,19 | 
| Total | R$ 617,19 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 11157
                                                            Data: 25/07/2023
                                                            Valor: R$ 617,19
                                                        Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de papel higiênico e sabão em pó, destinado ao Creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:005/2023 Licitação:pe22026.
                                                        | Número: 8346 | Data Emissão: 24/07/2023 | Doc. Ref.: 202307 | Valor Bruto: R$ 617,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 617,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/07/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230051396760 | Chave Acesso: 23230703562872000131550010000083461401354272 | Chave Verific: 23230703562872000131550010000083461401354272 | Série do Selo: 0 | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 5.0000 | R$ 87,00 | R$ 435,00 | 
| 002 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 400G CADA. | CAIXA | 3.0000 | R$ 60,73 | R$ 182,19 | 
                                            Total Geral: R$ 617,19                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de papel higiênico e sabão em pó, destinado ao Creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:005/2023 Licitação:pe22026. | 22/08/2023 | 22080009 | R$ 617,19 | |
| Total | R$ 617,19 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        