info Empenho
Número
03070100/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2018
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES A VIG. SANITARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Sanitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9517
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 1.030,96
Descrição / Justificativa:
Número: 28752043 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.030,96 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.030,96 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 4303506307000157-55t00-028758243/535108852 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 9518
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 220,00
Descrição / Justificativa:
Número: 28752044 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 220,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 220,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-t00-028752044/535191273 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10997
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 973,61
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES A VIG. SANITARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 29081670 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 973,61 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 973,61 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00029081670/789157312 | Série do Selo: |
Cód. Liquidação: 10998
Data: 03/09/2018
Valor: R$ 77,00
Descrição / Justificativa: O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES A VIG. SANITARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Número: 29081671 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 77,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 77,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755T00029081671/789704100 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 2.301,57
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES A VIG. SANITARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 16/10/2018 | 16100084 | R$ 1.050,61 | |
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER A VEICULOS PERTENCENTES A VIG. SANITARIA, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 06/09/2018 | 06090096 | R$ 1.250,96 | |
Total | R$ 2.301,57 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 03/09/2018 | 03090021 | R$ 4.698,43 |
Total | R$ 4.698,43 |