info Empenho
Número
03070079/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
03/07/2023
Valor
R$ 1.800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORA REFERENTE A DOIS MESES, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL(RECURSO FEDERAL). CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD064/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 108.000,00
Valor Total
R$ 108.000,00
assignment Contrato
Número
049/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/09/2021
Vigência
17/09/2021 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 324.000,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 1.800,00 | 1,000000 | R$ 1.800,00 |
Total | R$ 1.800,00 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11298
Data: 02/08/2023
Valor: R$ 900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORA REFERENTE A DOIS MESES, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL(RECURSO FEDERAL). CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21.
Número: 29957 | Data Emissão: 02/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 900,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 900,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 786169741 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Cód. Liquidação: 12999
Data: 29/08/2023
Valor: R$ 900,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORA REFERENTE A DOIS MESES, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL(RECURSO FEDERAL). CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21.
Número: 30183 | Data Emissão: 29/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 900,00 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 900,00 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 260496391 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
Total Geral: R$ 1.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORA REFERENTE A DOIS MESES, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL(RECURSO FEDERAL). CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21. | 08/11/2023 | 08110011 | R$ 900,00 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRÊS IMPRESSORA REFERENTE A DOIS MESES, DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, ACOLHIMENTO ADULTO E INFANTIL(RECURSO FEDERAL). CONTRATO: 049/21, LICITAÇÃO: AD064/21. | 23/08/2023 | 23080009 | R$ 900,00 | |
Total | R$ 1.800,00 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |