info Empenho
Número
03070065/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
03/07/2023
Valor
R$ 2.016,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficina, máquinas e equipamentos e arame galvanizado e andaimes destinados à essa secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
AD23002-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/05/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 9.971,84
Valor Total
R$ 9.971,84
assignment Contrato
Número
036/2023-SECJEL
Data Assinatura
26/06/2023
Vigência
27/06/2023 - 27/06/2024
Valor Total
R$ 6.340,30
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | TOMADA DUPLA, 10A, EXTERNA, NA COR BRANCA. | R$ 9,00 | 20,000000 | R$ 180,00 |
2 | LAMPADA FLUORESCENTE 25 W, COMPACTA, 220 VOLTS. | R$ 20,00 | 30,000000 | R$ 600,00 |
3 | LÂMPADA, 40W, LED, TUBULAR T8, 240CM X 3CM. | R$ 33,00 | 23,000000 | R$ 759,00 |
4 | DISJUNTOR TRIFÁSICO DE 32A 220V CURVA B. | R$ 78,00 | 5,000000 | R$ 390,00 |
5 | DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 32A 220V CURVA B. | R$ 17,50 | 5,000000 | R$ 87,50 |
Total | R$ 2.016,50 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9660 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficina, máquinas e equipamentos e arame galvanizado e andaimes destinados à essa secretaria. | 10/07/2023 | 899 | R$ 2.016,50 | |
Total | R$ 2.016,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de materiais elétricos, hidráulicos, de pintura, de limpeza, Equipamentos de Proteção Individual , ferramentas e utensílios de oficina, máquinas e equipamentos e arame galvanizado e andaimes destinados à essa secretaria. | 21/07/2023 | 21070034 | R$ 2.016,50 | |
Total | R$ 2.016,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |