info Empenho
Número
03070015/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/07/2023
Valor
R$ 100.549,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Serviços de Leitura, Faturamento e Entrega de Contas d' água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de leitura e faturamento de contas de Água do Município de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.978.081/0001-27
library_books Licitação
Número
PE193/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/12/2019
Data Publicação
18/11/2019
Valor Estimado
R$ 1.525.280,00
Valor Total
R$ 1.302.260,00
assignment Contrato
Número
015/2020
Data Assinatura
02/03/2020
Vigência
02/03/2020 - 01/03/2025
Valor Total
R$ 6.748.574,21
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | Serv. de leitura de hidrômetro com entrega posterior da Fatura | R$ 0,46 | 13.150,000000 | R$ 6.049,00 |
2 | Serv. de leitura de hidrômetro com emissão simultânea da Fatura (Serviço Padrão) | R$ 1,40 | 67.500,000000 | R$ 94.500,00 |
Total | R$ 100.549,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
11414 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de leitura e faturamento de contas de Água do Município de Sobral | 08/08/2023 | 126 | R$ 99.457,12 | |
Total | R$ 99.457,12 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de leitura e faturamento de contas de Água do Município de Sobral | 11/08/2023 | 11080003 | R$ 99.457,12 | |
Total | R$ 99.457,12 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/09/2023 | 01090064 | R$ 1.091,88 |
Total | R$ 1.091,88 |