info Empenho
Número
03070011/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
03/07/2018
Valor
R$ 33.455,40
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DISTRITOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DO CAMPO 01, DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017-SECOMP/CPL;
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.620.624/0001-86
library_books Licitação
Número
TP010/2017
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
23/08/2017
Data Publicação
03/08/2017
Valor Estimado
R$ 45.208,64
Valor Total
R$ 33.455,40
assignment Contrato
Número
049/2017-SECOMP
Data Assinatura
27/09/2017
Vigência
25/06/2018 - 23/09/2018
Valor Total
R$ 33.455,40
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | R$ 33.455,40 | 1,000000 | R$ 33.455,40 |
Total | R$ 33.455,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
12016 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DO CAMPO 01, DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017-SECOMP/CPL; | 18/09/2018 | 159 | R$ 28.602,98 | |
Total | R$ 28.602,98 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA DO CAMPO 01, DISTRITO DE JORDÃO, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, DE ACORDO COM TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2017-SECOMP/CPL; | 23/10/2018 | 23100036 | R$ 28.602,98 | |
Total | R$ 28.602,98 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 01/10/2018 | 01100115 | R$ 4.852,42 |
Total | R$ 4.852,42 |