info Empenho
Número
03060204/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 1.781,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE INFORMÁTICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.756.134/0001-84
library_books Licitação
Número
PE23015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/08/2023
Data Publicação
02/01/2023
Valor Estimado
R$ 486.294,80
Valor Total
R$ 222.389,50
assignment Contrato
Número
0259/2023-SMS
Data Assinatura
23/10/2023
Vigência
24/10/2023 - 23/10/2024
Valor Total
R$ 36.877,00
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | R$ 81,25 | 15,000000 | R$ 1.218,75 |
2 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 100 GB, TIPO M2 NVME PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LEITURA MÍNIMA: 1600MB/S, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 600MB/S. | R$ 112,50 | 5,000000 | R$ 562,50 |
Total | R$ 1.781,25 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11199
Data: 08/08/2024
Valor: R$ 1.781,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 6428 | Data Emissão: 18/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 1.781,25 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.781,25 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 8710051 | UF do Emitente: PR | |
Nº do Protocolo de Autorização: 141240214172476 | Chave Acesso: 41240736756134000184550010000064281411372113 | Chave Verific: 41240736756134000184550010000064281411372113 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
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001 | BATERIA SELADA PARA NOBREAK, VOLTAGEM DE OPERAÇÃO: 12V; AMPERAGEM: 9AH; CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS; DEVE POSSUIR TERMINAL DE CONEXÃO DO TIPO FAST. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 81,25 | R$ 1.218,75 |
002 | SSD INTERNO NO MÍNIMO 100 GB, TIPO M2 NVME PARA NOTEBOOK, INTERFACE: M2 NVME, LEITURA MÍNIMA: 1600MB/S, GRAVAÇÃO MÍNIMA: 600MB/S. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 112,50 | R$ 562,50 |
Total Geral: R$ 1.781,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 259/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 21/08/2024 | 21080036 | R$ 1.781,25 | |
Total | R$ 1.781,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |