info Empenho
Número
03060173/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 7.242,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FÁBRICA DELRIO/SUMARÉ/B PE PALHANO/ERMIRIO MORAIS/ESC ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC RIBEIRO RAMOS/ ESC OSMAR DE SÁ(MANHÃ/TARDE/NOITE).PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*78.193-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-120
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 260.720,64

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TRANSPORTE ESCOLAR R$ 130.360,32 0,055600 R$ 7.242,24
Total R$ 7.242,24

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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
8339 EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FÁBRICA DELRIO/SUMARÉ/B PE PALHANO/ERMIRIO MORAIS/ESC ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC RIBEIRO RAMOS/ ESC OSMAR DE SÁ(MANHÃ/TARDE/NOITE).PP154/2015. 08/07/2019 303   R$ 6.297,60
Total R$ 6.297,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FÁBRICA DELRIO/SUMARÉ/B PE PALHANO/ERMIRIO MORAIS/ESC ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC RIBEIRO RAMOS/ ESC OSMAR DE SÁ(MANHÃ/TARDE/NOITE).PP154/2015. 26/07/2019 26070098   R$ 6.297,60
Total R$ 6.297,60
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/08/2019 01080075 R$ 944,64
Total R$ 944,64
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