info Empenho
Número
03060129/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 1.526.077,05
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, MAIO 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024), CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 413.980.217,96
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 1.526.077,05 | 1,000000 | R$ 1.526.077,05 |
Total | R$ 1.526.077,05 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7696
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 1.526.077,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, MAIO 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024), CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022.
Número: 3009 | Data Emissão: 13/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 1.526.077,05 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.526.077,05 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 1288 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: hcbwk96olf542eyjrxqp37nvadi | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.526.077,05 | R$ 1.526.077,05 |
Total Geral: R$ 1.526.077,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, MAIO 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024), CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022. | 21/06/2024 | 21060150 | R$ 1.526.077,05 | |
Total | R$ 1.526.077,05 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |