info Empenho
Número
03060129/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/06/2024
Valor
R$ 1.526.077,05
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assist. Financeira da União Destinada à Complementação ao Pag. dos Pisos Salariais para Profissionais da Enfermagem
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, MAIO 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024), CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 414.680.217,96

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. R$ 1.526.077,05 1,000000 R$ 1.526.077,05
Total R$ 1.526.077,05

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7696
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 1.526.077,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, MAIO 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024), CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022.
Número: 3009 Data Emissão: 13/06/2024 Doc. Ref.: 202406 Valor Bruto: R$ 1.526.077,05
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.526.077,05
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 N° do CGF do Emitente: 1288 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: hcbwk96olf542eyjrxqp37nvadi Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. SERVIÇO 1.0000 R$ 1.526.077,05 R$ 1.526.077,05
Total Geral: R$ 1.526.077,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO PAGAMENTO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, PAGAMENTO DA 5ª PARCELA, MAIO 2024, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024), CONFORME PREVISTO NO CONVÊNIO Nº 006/2022. 21/06/2024 21060150   R$ 1.526.077,05
Total R$ 1.526.077,05
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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