info Empenho
Número
03060127/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2019
Valor
R$ 6.639,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP 1309, NAS LOCALIDADES DE GONÇALO ALVES/FAZENDA PIANCÓ/ANGUSTURA/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
105/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2021
Valor Total
R$ 211.438,08
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,04 | 2.184,000000 | R$ 6.639,36 |
Total | R$ 6.639,36 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
9219 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP 1309, NAS LOCALIDADES DE GONÇALO ALVES/FAZENDA PIANCÓ/ANGUSTURA/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 16/07/2019 | 489 | R$ 5.873,28 | |
Total | R$ 5.873,28 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NUP 1309, NAS LOCALIDADES DE GONÇALO ALVES/FAZENDA PIANCÓ/ANGUSTURA/TORTO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 09/08/2019 | 09080030 | R$ 5.873,28 | |
Total | R$ 5.873,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/08/2019 | 01080195 | R$ 766,08 |
Total | R$ 766,08 |