info Empenho
Número
03060108/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/06/2024
Valor
R$ 59.180,25
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA UGP
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS DOS TRIBUTOS (CAF-PRODESOL), EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS TRECHOS ATENDIDOS PELA DRENAGEM DOS BAIRROS RENATO PARENTE E VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº29/2024-SEINFRA, CP24002.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Rural
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.200.917/0001-65
library_books Licitação
Número
CP24002-SEINFRA
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
29/05/2024
Data Publicação
22/03/2024
Valor Estimado
R$ 1.731.176,24
Valor Total
R$ 1.376.284,96
assignment Contrato
Número
29/2024-SEINFR
Data Assinatura
03/06/2024
Vigência
03/06/2024 - 01/09/2024
Valor Total
R$ 1.719.796,46
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | R$ 59.180,25 | 1,000000 | R$ 59.180,25 |
Total | R$ 59.180,25 |
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7858
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 49.906,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS DOS TRIBUTOS (CAF-PRODESOL), EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS TRECHOS ATENDIDOS PELA DRENAGEM DOS BAIRROS RENATO PARENTE E VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº29/2024-SEINFRA, CP24002.
Número: 2538 | Data Emissão: 13/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 49.906,45 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.906,45 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: kzlasf8rpig9d576xmvhtoj3un2 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 49.906,45 | R$ 49.906,45 |
Cód. Liquidação: 9248
Data: 08/07/2024
Valor: R$ 9.273,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS DOS TRIBUTOS (CAF-PRODESOL), EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS TRECHOS ATENDIDOS PELA DRENAGEM DOS BAIRROS RENATO PARENTE E VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº29/2024-SEINFRA, CP24002.
Número: 2545 | Data Emissão: 08/07/2024 | Doc. Ref.: 202407 | Valor Bruto: R$ 9.273,80 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.273,80 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2024 | N° do CGF do Emitente: 30913 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: lzxguiv9hk5qwfp6jcdr7tom8an | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUÇÕES. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 9.273,80 | R$ 9.273,80 |
Total Geral: R$ 59.180,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS DOS TRIBUTOS (CAF-PRODESOL), EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS TRECHOS ATENDIDOS PELA DRENAGEM DOS BAIRROS RENATO PARENTE E VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº29/2024-SEINFRA, CP24002. | 12/07/2024 | 12070089 | R$ 9.273,80 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO RECURSO DE CONTRAPARTIDA PARA DESPESAS DOS TRIBUTOS (CAF-PRODESOL), EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DOS TRECHOS ATENDIDOS PELA DRENAGEM DOS BAIRROS RENATO PARENTE E VILA UNIÃO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.CONTRATO Nº29/2024-SEINFRA, CP24002. | 21/06/2024 | 21060183 | R$ 49.906,45 | |
Total | R$ 59.180,25 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |